Orden de Compra. Nº1151549-209-SE25 "Aumento de contrato OC 1151549-26-TD25"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1151549-209-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Aumento de contrato OC 1151549-26-TD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y
Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y
R.U.T. 53.333.710-4
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DIEGO PORTALES N°2551
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y
R.U.T. 53.333.710-4
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2551
Comuna Arica
Impuesto 3110203,48
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Fernández
Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA FERNANDEZ SPA
R.U.T. 76.404.755-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora Fernández
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidadacceso sala 20, ampliación terraza segundo nivel, ampliación escalera, ampliación radier cobertizo, aseo y limpieza general, instalaciones generalesAumento de contrato por ejecuciónde obras complementarias en dependencias de Diego Portales 2551, de acuerdo a presupuesto del proveedor del 10 de marzo de 2025. $ 16.369.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.369.492 $ 16.369.492
Total Neto $ 16.369.492
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.110.203
TOTAL OC $ 19.479.695


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.