Orden de Compra. Nº1057898-51-SE25 "ADQUISICIÓN DE ECÓGRAFOS PORTÁTILES PARA EL NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE ÑUBLE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057898-51-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ECÓGRAFOS PORTÁTILES PARA EL NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE ÑUBLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057898-8-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Activos Fijos
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Unidad de Compra Juan Martinez de rosas 1601 bodega E Chillan Viejo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3401 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según bases administrativas tipo
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502
Comuna Chillán
Impuesto 10537400
Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-12-2025
TítuloDescripción
ORDEN DE COMPRA Y ENTREGA DE LAS ESPECIES

La entrega deberá realizarse según lo dispuesto en la cláusula octava del contrato o numeral 16 de las Bases Administrativas Tipo.

 

De acuerdo al párrafo 7 del punto antes citado, el proveedor deberá mantener los equipos bajo su custodia por un plazo máximo de 180 días corridos a contar de la fecha de vencimiento de plazo de entrega pactado, debiendo asumir la responsabilidad de resguardo de las especies hasta su entrega definitiva en el recinto que defina el Servicio, asumiendo los costos y seguros necesarios para esta finalidad. Con todo, procederá la recepción provisoria y pago en los términos previstos en las bases y el contrato.

 

Resuelto lo anterior, se coordinará con el proveedor la disposición final de los equipos en las dependencias que esta institución defina.

NORMA TÉCNICA N°226

Con la entrada en vigencia de la norma técnica N°226 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que establece obligatoriedad de implementar un sistema de registro de datos que permita la trazabilidad de los equipos al momento de su recepción por prestadores institucionales de salud; se exige que la GUÍA DE DESPACHO a emitir contenga los siguientes datos como mínimo:

 

  • Nombre del producto
  • Marca
  • Modelo
  • N° de lote/serie

 

De no incluir estos datos en la Guía de Despacho, los productos no serán recepcionados en nuestras dependencias.

GLOSA FACTURA

1.    En el detalle de la glosa de la factura indicar los mismos detalles del equipo/producto adjudicado en la OC.

 

2.    En la opción de observaciones de la Factura indicar lo siguiente, según corresponda:

 

Detalle primera facturación: "Primer estado de pago adquisición equipamiento de xxxxx para Hospital Regional de Ñuble, según Resolución n° xxx de fecha xxx, que aprueba contrato";

 

Detalle segunda facturación: "Segundo estado de pago adquisición equipamiento de xxxxx para Hospital Regional de Ñuble, según Resolución n° xxx de fecha xxx, que aprueba contrato";

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOSER INGENIERIA
Razón Social SOC DE INGENIERIA Y SERVICIOS HOGG Y SERRANO LIMIT
R.U.T. 79.555.420-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HOSER INGENIERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42201712
Unidades de ecografía o eco pulso o doppler o ultr1UnidadECOGRAFO PORTATIL TIPO 1ECOGRAFO PORTATIL TIPO 1 $ 23.460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.460.000 $ 23.460.000
42201712
Unidades de ecografía o eco pulso o doppler o ultrasonido médico para uso diagnóstico general1UnidadECOGRAFO PORTATIL TIPO 2.ECOGRAFO PORTATIL TIPO 2. $ 32.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000.000 $ 32.000.000
Total Neto $ 55.460.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.537.400
TOTAL OC $ 65.997.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.