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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
514848-458-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
28-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-117-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SE CANCELA POR NO DESPACHAR PRODUCTOS EN PLAZO OFERTADO |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
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R.U.T. |
69.190.100-9 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 |
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Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
852702,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ELECTROFER Y CONSTRUVAL LTDA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA ELECTROFER & CONSTRUVAL LIMITADA
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R.U.T. |
77.514.261-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ELECTROFER Y CONSTRUVAL LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121407
| Regletas de conexiones | 1 | Unidad no definida | FONDOS SEP LICEO BICENTENARIO POLITECNICO EMA ESPINOZA CORREA
MATERIALES TALLER ELECTRICIDAD
OTROS GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE CODIGO 410609
OFICIO N°53
ID 185311
COTIZACION
CDP 271 | FONDOS SEP LICEO BICENTENARIO POLITECNICO EMA ESPINOZA CORREA
MATERIALES TALLER ELECTRICIDAD
OTROS GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE CODIGO 410609
OFICIO N°53
ID 185311
COTIZACION
CDP 271 |
$ 4.487.910,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.487.910
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$ 4.487.910
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Total Neto
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$ 4.487.910
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 852.703
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$ 5.340.613
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.