Orden de Compra. Nº514848-458-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-117-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514848-458-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-117-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA POR NO DESPACHAR PRODUCTOS EN PLAZO OFERTADO
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 271 del sistema SISTEMA DE GESTION I.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850
Comuna Lautaro
Impuesto 852702,9
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTROFER Y CONSTRUVAL LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA ELECTROFER & CONSTRUVAL LIMITADA
R.U.T. 77.514.261-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ELECTROFER Y CONSTRUVAL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121407
Regletas de conexiones1Unidad no definidaFONDOS SEP LICEO BICENTENARIO POLITECNICO EMA ESPINOZA CORREA MATERIALES TALLER ELECTRICIDAD OTROS GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE CODIGO 410609 OFICIO N°53 ID 185311 COTIZACION CDP 271FONDOS SEP LICEO BICENTENARIO POLITECNICO EMA ESPINOZA CORREA MATERIALES TALLER ELECTRICIDAD OTROS GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE CODIGO 410609 OFICIO N°53 ID 185311 COTIZACION CDP 271 $ 4.487.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.487.910 $ 4.487.910
Total Neto $ 4.487.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 852.703
TOTAL OC $ 5.340.613


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.274.172-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.