Orden de Compra. Nº2145-447-AG25 "Laboratorio Insumos 1 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2145-181-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2145-447-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Laboratorio Insumos 1 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2145-181-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Los Vilos
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
R.U.T. 61.606.409-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 788
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
R.U.T. 61.606.409-6
Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 272992
Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soviquim Ltda.
Razón Social IMPORTADORA SOVIQUIM LIMITADA
R.U.T. 78.116.970-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Soviquim Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41121509
Pipetas Pasteur o de transferencia5BolsaBOLSA PIPETAS PASTEUR 3 CC APROX. (1000 UDS)   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
41121701
Tubos de ensayo multipropósito o generales10000CajaCaja portaobjetos con 50 portaobjetos   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
41121710
Cierres o tapas para tubos de ensayo10000UnidadCAJAS CUBREOBJETOS 18X18 mm (100 unidades)   $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
41121701
Tubos de ensayo multipropósito o generales5000UnidadTUBOS POLIPROPILENO KHAN 12 X 75.   $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
41121701
Tubos de ensayo multipropósito o generales500UnidadTUBOS C/TORULA Y MEDIO TRANS. CARY-BLAIR. Indicar fecha de venc.   $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
41121710
Cierres o tapas para tubos de ensayo6UnidadCEPILLOS PARA LAVAR TUBOS DE DIFERENTES TAMAÑOS (PEQUEÑOS, MEDIANOS Y GRANDES)   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
41104112
Contenedores de recogida de orina10000FrascoFRASCOS VOL: 60 ML APROX, ESTÉRILES, PARA ORINAS. Indicar fecha de venc.   $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
Total Neto $ 1.356.800
Descuento $ 0
Cargos $ 80.000
IVA  19  % $ 272.992
TOTAL OC $ 1.709.792


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.