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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1355402-31-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1355402-24-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE LO PRADO
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R.U.T. |
65.157.825-6 |
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Dirección de Facturación |
San Pablo 5959 |
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Comuna |
Lo Prado
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Impuesto |
15200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Pablo 5959 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NÚCLEO COMERCIAL SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE INVERSIONES NÚCLEO COMERCIAL SPA
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R.U.T. |
78.356.605-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NÚCLEO COMERCIAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111515
| Papel para calculadoras o cajas registradoras | 200 | Unidad | Corporación Municipal de Deportes de Lo Prado, requiere la compra de 200 unidades de rollos de papel térmico para POS, según términos de referencia adjuntos, detallando las medidas y características solicitadas.
Deben ser despachados en San German 859, comuna de Lo Prado, a mas tarda el miércoles 25 de enero 2026.
Se debe adjuntar cotización forma con alguna imagen de referencia de lo ofertado. | |
$ 400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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Total Neto
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$ 80.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.200
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$ 95.200
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.