Orden de Compra. Nº2467-592-SE25 "CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE PINTURA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2467-592-SE25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE PINTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2467-271-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación 18 de septiembre 510- chillan
Comuna *
Impuesto 86784,4
Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 510- chillan
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA SANTA CATALINA
Razón Social COMERCIALIZADORA SANTA CATALINA SPA
R.U.T. 77.474.803-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA SANTA CATALINA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151805
Discos de acabado o pulido20UnidadLija madera grano 120 Lija madera grano 120 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31211904
Brochas20UnidadRodillo Chiporro natural 18 cm DIDEVALRodillo Chiporro natural 18 cm DIDEVAL $ 8.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.760 $ 171.760
31211501
Pinturas al esmalte4Tineta"Esmalte al agua, Int/Ext. color BLANCO, Renner"Esmalte al agua, Int/Ext. color BLANCO, Renner $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000
31211501
Pinturas al esmalte1Tineta"Esmalte al agua, Int/Ext. COLOR NEGRO, Renner "Esmalte al agua, Int/Ext. COLOR NEGRO, Renner $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
Total Neto $ 456.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.784
TOTAL OC $ 543.544


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.