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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4769-53-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4769-23-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
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R.U.T. |
69.091.400-K |
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Dirección de Facturación |
Calle 21 de mayo s/n comuna La Estrella, sexta región |
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Comuna |
La Estrella
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Impuesto |
11764,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle 21 de mayo s/n comuna La Estrella, sexta región |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JFV SPA |
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Razón Social |
JFV SPA
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R.U.T. |
77.561.431-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JFV SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51191601
| Dextrosa | 48 | Unidad | Dextrosa (glucosa) 75 G FC 296 ML SLN oral. Fecha de vencimiento mayor a 1 año.
CON RESOLUCIÓN (REGISTRO) DEL SERVICIO DE SALUD.
* ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE EN CASO DE IMPORTACIÓN.
EL PROVEEDOR DEBE SUBIR COTIZACIÓN CON IMAGEN Y/O FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO OFERTADO. FAVOR COMPLETAR Y ENVIAR ANEXO ADJUNTO. | |
$ 1.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.920
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$ 61.920
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Total Neto
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$ 61.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.765
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$ 73.685
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.