Orden de Compra. Nº5687-8-AG25 "Compra de artículos de oficina para oficinas regionales a compra ágil: 5687-4-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES REGION ARICA-PARINACOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5687-8-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra de artículos de oficina para oficinas regionales a compra ágil: 5687-4-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL XV ARICA PARINACOTA
Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES REGION ARICA-PARINACOTA
R.U.T. 61.978.920-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 31
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES REGION ARICA-PARINACOTA
R.U.T. 61.978.920-2
Dirección de Facturación San Martin N° 800 3er. piso Comuna Arica Region XV.
Comuna Arica
Impuesto 230409,77
Dirección de Envío de la Factura San Martin N° 800 3er. piso Comuna Arica Region XV.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-04-2025
TítuloDescripción
Requerimiento
Compra de materiales de oficina para oficinas regionales del SRCeI, Region XV.
Orden de Compra código: 5687-8-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA
El ID de la OC debe ser incluido correctamente en la factura para la posterior lectura de esta plataforma, este debe ser insertado en el campo 801, según el formato xml de una factura SII, ya que de lo contrario afectaría el proceso automático de devengo y vinculación de documentos.

Recuerde que el monto de la factura DEBE coincidir con el monto aceptado de la orden de compra

Se adjunta carta UC N° 2 de fecha 06 de julio 2022, sobre condiciones generales de pago centralizado TGR y la Política de Seguridad y Privacidad de la Información del SRCeI 2020

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA
R.U.T. 76.185.139-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111502
Organizadores para cajones de escritorio1UnidadMateriales de oficina  $ 1.212.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.212.683 $ 1.212.683
Total Neto $ 1.212.683
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.410
TOTAL OC $ 1.443.093


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.