Orden de Compra. Nº3320-163-AG24 "008001_7869/2024_art de aseo Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3320-146-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-163-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-05-2024
Nombre de la Orden de Compra 008001_7869/2024_art de aseo Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3320-146-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011008001000044140012152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna Cerrillos
Impuesto 50501,05
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA CAAN
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAAN SPA
R.U.T. 77.867.289-8
Sucursal DISTRIBUIDORA CAAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico5UnidadPAPEL HIGIENICO ALTO METRAJE DOBLE HOJA PAQUETE DE 6 ROLLOS DE 250 METROSPAPEL HIGIENICO ALTO METRAJE DOBLE HOJA PAQUETE DE 6 ROLLOS DE 250 METROS $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.110 $ 23.110
53131608
Jabones10UnidadJABON GLICERINA DE 5 LITROSJABON GLICERINA DE 5 LITROS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131816
Desodorantes20UnidadDESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL 360 CC VAINILLA O SIMILARDESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL 360 CC VAINILLA O SIMILAR $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
14111703
Toallas de papel45PackTOALLA DE PAPEL HOJA SIMPLE 250M PAQUETE DE 2 ROLLOSTOALLA DE PAPEL HOJA SIMPLE 250M PAQUETE DE 2 ROLLOS $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.685 $ 188.685
Total Neto $ 265.795
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.501
TOTAL OC $ 316.296


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.696.988-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.662.362-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.814.370-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.198.485-1 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.649.599-9 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 86.821.000-1 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.854.822-6 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.867.289-8 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante 77.655.363-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.