Orden de Compra. Nº1350296-480-SE25 "CON/CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO GENERAL Y LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL ALTO HOSPICIO, POR 6 MESES; ID N°1350296-67-LQ24; MES FEBRERO 2025; FR 2023-964-3."
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1350296-480-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-03-2025
Nombre de la Orden de Compra CON/CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO GENERAL Y LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL ALTO HOSPICIO, POR 6 MESES; ID N°1350296-67-LQ24; MES FEBRERO 2025; FR 2023-964-3.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1350296-67-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO HAH
Razón Social HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 65.228.694-1
Dirección de Unidad de Compra CALLE ALEMANIA N° 3240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1794 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 65.228.694-1
Dirección de Facturación CALLE ALEMANIA N° 3240
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 11624027,1
Dirección de Envío de la Factura CALLE ALEMANIA N° 3240
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRO-CLEAN E.I.R.L
Razón Social JENNY PINILLA LIMPIEZA INDUSTRIAL Y OTROS E.I.R.L.
R.U.T. 76.391.080-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRO-CLEAN E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos61179090GlobalServicio de Aseo General y Limpieza para áreas administrativas, clínicas y operacionales del Hospital de Alto Hospicio. mes de Febrero 2025, Estado de Pago N°03. ID: 1350296-67-LQ24Servicio de Aseo General y Limpieza para áreas administrativas, clínicas y operacionales del Hospital de Alto Hospicio. mes de Febrero 2025, Estado de Pago N°03. ID: 1350296-67-LQ24 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.179.090 $ 61.179.090
Total Neto $ 61.179.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.624.027
TOTAL OC $ 72.803.117


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.