Orden de Compra. Nº1079445-483-AG25 " ADQ. MERCADERIA COM CANTINA COM RANCHO compra ágil: 1079445-531-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XII ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079445-483-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MERCADERIA COM CANTINA COM RANCHO compra ágil: 1079445-531-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECC COM ZONA CARAB MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA
R.U.T. 60.505.628-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA
R.U.T. 60.505.628-8
Dirección de Facturación WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS
Comuna Punta Arenas
Impuesto 49498,8
Dirección de Envío de la Factura WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES CABO DE HORNOS EIRL
Razón Social TRANSPORTE MARITIMOS DEL ARCHIPIELAGO DEL CABO DE HORNOS PEDRO GALLARD
R.U.T. 76.075.393-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES CABO DE HORNOS EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados480UnidadJUGO EN CAJA 200 ML DIFERENTES SABORES   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.800 $ 112.800
50202311
Bebidas72UnidadBEBIDA COCA - COLA ORIGINAL 591 ML O EQUIVALENTE   $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.640 $ 71.640
50202311
Bebidas24UnidadBEBIDA COCA - COLA ZERO 591 ML O EQUIVALENTE   $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.880 $ 23.880
50202311
Bebidas12UnidadBEBIDA FANTA 591 ML O EQUIVALENTE   $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940
50202310
Agua mineral24UnidadAGUA MINERAL CON GAS 500 ML.  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.160 $ 14.160
50202310
Agua mineral24UnidadAGUA MINERAL SIN GAS 500 ML.  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.160 $ 14.160
50202311
Bebidas12UnidadBEBIDA SPRITE 591 ML O EQUIVALENTE   $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940
Total Neto $ 260.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.499
TOTAL OC $ 310.019


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.