Orden de Compra. Nº3268-459-AG24 "220 111/2024 GBA. SERV. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PARABRISA DE VEHÍCULOS, PROVIENE DESDE:3268-395-COT24."
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-459-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-06-2024
Nombre de la Orden de Compra 220 111/2024 GBA. SERV. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PARABRISA DE VEHÍCULOS, PROVIENE DESDE:3268-395-COT24.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040220000000022403012152206002000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 82705,86
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodolfo José Fernández Gómez
Razón Social RODOLFO JOSÉ FERNÁNDEZ GÓMEZ
R.U.T. 6.820.895-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rodolfo José Fernández Gómez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172301
Parabrisas para automóviles1UnidadPARABRISA CAMIÓN DAFPARABRISA CAMIÓN DAF $ 166.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.387 $ 166.387
25172301
Parabrisas para automóviles1UnidadPARABRISA MONTACARGA KOMATSUPARABRISA MONTACARGA KOMATSU $ 147.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.899 $ 147.899
25172301
Parabrisas para automóviles1UnidadVIDRIO PUERTA MONTACARGA KOMATSUVIDRIO PUERTA MONTACARGA KOMATSU $ 121.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.008 $ 121.008
Total Neto $ 435.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.706
TOTAL OC $ 518.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.820.895-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.