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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3785-349-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VIDRIOS , SILICONAS Y OTROS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO LICEO DGO O DE ROZAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
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R.U.T. |
69.150.200-7 |
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Dirección de Facturación |
MATTA N° 430 |
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Comuna |
Coelemu
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Impuesto |
74100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MATTA N° 430 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| LUGAR DE DESPACHO | LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS EN EL LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS 340 DE LA COMUNA DE COELEMU |
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA RICARDO TORI SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA RICARDO TORI SPA
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R.U.T. |
77.917.153-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA RICARDO TORI SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31242206
| Vidrios ópticamente planos | 1 | Global | VIDRIOS Y OTROS SEGUN ANEXO ADJUNTO | VIDRIOS Y OTROS SEGUN ANEXO ADJUNTO |
$ 390.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 390.000
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$ 390.000
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Total Neto
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$ 390.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.100
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$ 464.100
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.