|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
449-97-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 449-94-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA REINA
|
|
R.U.T. |
69.070.600-8 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
331436 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIAL VIAL SPA |
|
Razón Social |
COMERCIAL VIAL SPA
|
|
R.U.T. |
77.419.683-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIAL VIAL SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 100 | Lata | 100 latas de 5 litros de diluyente acrilico para pintura de alto tráfico | |
$ 9.074,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 907.400
|
$ 907.400
|
31211802
| Decapantes para pinturas y barnices | 50 | Saco | 50 sacos de 25kg de microesferas de vidrio con certificado que cumplen con las tablas 8.601.5 A y 8.601.5 B del Manual de Carreteras Volumen N°8/ edición Junio 2022. | |
$ 16.740,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 837.000
|
$ 837.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.744.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 331.436
|
|
$ 2.075.836
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.