|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2404-268-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-03-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. SERVICIO FUMIGACION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
69.010.300-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
69.010.300-1 |
|
Dirección de Facturación |
SOTOMAYOR 2054 , Iquique |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
1787520 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SOTOMAYOR 2054 , Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DELUCCHI SpA |
|
Razón Social |
TRANSPORTES Y MAQUINARIAS DELUCCHI SPA
|
|
R.U.T. |
77.182.968-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DELUCCHI SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25101604
| Camiones de reparto | 1 | Unidad | ADQ. SERV.ARRIENDO CAMION PLANO 3/4 POR UN TOTAL DE 128 HORAS | |
$ 9.408.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.408.000
|
$ 9.408.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 9.408.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.787.520
|
|
$ 11.195.520
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.