|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1211839-7168-TD25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1211839-56-FTD25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
|
|
R.U.T. |
70.856.400-1 |
|
Dirección de Facturación |
SANTO DOMINGO 568 |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
2336028,72 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SANTO DOMINGO 568 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
06-06-2025 |
|
|
|
Proveedor |
AG INTERNACIONAL S.A. |
|
Razón Social |
ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S A
|
|
R.U.T. |
96.810.060-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
AG INTERNACIONAL S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43232804
| Software de administración | 1 | Unidad | Batería Psicopedagógica Evalúa VERSION 4.0
1-4-5-6-7-8-9-10 INCLUYE DESPACHO | |
$ 12.294.888,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.294.888
|
$ 12.294.888
|
|
|
Total Neto
|
$ 12.294.888
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.336.029
|
|
$ 14.630.917
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.