|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1305552-10-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1305552-3-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA TAMARUGAL
|
|
R.U.T. |
61.981.030-9 |
|
Dirección de Facturación |
Tamarugal N° 180, Pozo Almonte |
|
Comuna |
Pozo Almonte
|
|
Impuesto |
98420 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Tamarugal N° 180, Pozo Almonte |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Extintores del Norte |
|
Razón Social |
MARIA MARINA NARVAEZ DE BEJARANO
|
|
R.U.T. |
23.315.787-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Extintores del Norte |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191601
| Extintores | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE 10 EXTINTORES PARA OFICINA SLEP TAMARUGAL. DETALLE SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
$ 518.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 518.000
|
$ 518.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 518.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 98.420
|
|
$ 616.420
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.