Orden de Compra. Nº3181-567-SE24 "SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS Y SERVICIO DE COFFE BREAK, PARA FERIA LABORAL 2024, SOLICITADO POR DELCO - OMIL, SEGÚN ID: 3181-145-L124, DESDE LICITACIÓN PÚBLICA. "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-567-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS Y SERVICIO DE COFFE BREAK, PARA FERIA LABORAL 2024, SOLICITADO POR DELCO - OMIL, SEGÚN ID: 3181-145-L124, DESDE LICITACIÓN PÚBLICA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-145-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011001001/2152208011001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 466205,28
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGENCIA VITA
Razón Social BYRON DOUGLAS PEREZ CARVAJAL
R.U.T. 19.590.828-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGENCIA VITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadServicio de producción de eventos y servicio de coffe break para Feria Laboral 2024 a realizarse el miércoles 25 de septiembre 2024. El objetivo es convocar a distintas empresas con vacantes laborales que permita aumentar y/o mejorar la empleabilidadCUMPLIMOS CON TODO LO REQUERIDO. $ 2.453.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.453.712 $ 2.453.712
Total Neto $ 2.453.712
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 466.205
TOTAL OC $ 2.919.917


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.