|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
165-122-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
|
Fecha de Envío |
11-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de material de aseo |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
la empresa EMPORIO HOUSE SPA, RUT N° 76.579.616-4, incumplió el plazo de entrega, y que, habiéndose intentado comunicación con el contacto indicado en su oferta, no hubo respuesta, lo que constituye causal de término anticipado del contrato |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
|
|
R.U.T. |
60.930.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Marchant Pereira N° 844, Providencia |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
80795,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Marchant Pereira N° 844, Providencia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Emporio House |
|
Razón Social |
EMPORIO HOUSE SPA
|
|
R.U.T. |
76.579.616-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Emporio House |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131705
| Accesorios para urinarios o aseos | 1 | Unidad | Debe considerar todos los materiales solicitados en documento adjunto:
Desinfectante aerosol igenix o similar 360 cc
24
Limpiador de baño kh7 700 ml.
24
Toalla desinfectante de superficie 90 unidades
48
Basurero acero inoxidable 20 litros, con tapa pedal
10 | |
$ 425.240,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 425.240
|
$ 425.240
|
|
|
Total Neto
|
$ 425.240
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 80.796
|
|
$ 506.036
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.