Orden de Compra. Nº4159-407-AG25 "MATERIALES DEPORTIVOS/SEP/OFICIO 12/ESCUELA EL LIBERTADOR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-407-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-07-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DEPORTIVOS/SEP/OFICIO 12/ESCUELA EL LIBERTADOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002 ESCUELA EL LIBERTADOR. del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 181022,5
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERSYCLAU DEPORTES
Razón Social CLAUDIO ANDRES FERNANDEZ CERONI
R.U.T. 13.446.760-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERSYCLAU DEPORTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161502
Guantes de béisbol1Unidad InternacionalADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPORTIVOS/SEP/OFICIO 12/ESCUELA EL LIBERTADOR.CON CARGO AL ÍTEM: 215.22.04.002" TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA".DESPACHO EN BODEGA DEL DAEM-ANIBAL PINTO 1171-LUIS ALVAREZ ENCARGADO-CELULAR: 923882895-PARRAL. ENVIAR FACTURA A: betty.morales.daem@eduilustreparral.cl- CELULAR: 923839341ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPORTIVOS/SEP/OFICIO 12/ESCUELA EL LIBERTADOR.CON CARGO AL ÍTEM: 215.22.04.002" TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA".DESPACHO EN BODEGA DEL DAEM-ANIBAL PINTO 1171-LUIS ALVAREZ ENCARGADO-CELULAR: 923882895-PARRAL. ENVIAR FACTU $ 952.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 952.750 $ 952.750
Total Neto $ 952.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 181.022
TOTAL OC $ 1.133.772


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.446.760-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.