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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3706-2-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio control de polvo en caminos de la comuna |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3706-117-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
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R.U.T. |
69.141.300-4 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
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Comuna |
San Ignacio
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Impuesto |
3990000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Felipe Andres |
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Razón Social |
CORPORACION VIAL S.A
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R.U.T. |
76.149.673-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Felipe Andres |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211708
| Recubrimiento de polvo | 1 | Unidad | Servicio de control de polvo de caminos, comuna de San Ignacio, cantidad mínima de 83.500 m2, de acuerdo a los términos de referencia y demás antecedentes elaborados por la Municipalidad de San Ignacio.
Plazo ejecución 10 días corridos | Servicio de control de polvo de caminos, comuna de San Ignacio, cantidad mínima de 83.500 m2, de acuerdo a los términos de referencia y demás antecedentes elaborados por la Municipalidad de San Ignacio.
Plazo ejecución 10 días corridos |
$ 21.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000.000
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$ 21.000.000
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Total Neto
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$ 21.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.990.000
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$ 24.990.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.