Orden de Compra. Nº1057388-1271-AG25 "COOFFE PARA CAPACITACION"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057388-1271-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra COOFFE PARA CAPACITACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
R.U.T. 61.602.224-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 800
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
R.U.T. 61.602.224-5
Dirección de Facturación Imperial #1562
Comuna Purén
Impuesto 123938,14
Dirección de Envío de la Factura Imperial #1562
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIRIAM SONIA
Razón Social MIRIAM SONIA CASTILLO VIDAL
R.U.T. 11.988.173-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIRIAM SONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida168UnidadCoffee consistentes en: 1 café, 1 pan con pasta de huevo, 1 trozo de kuchen, en dependencias del Hospital de Purén Miércoles 07 de mayo 30 coffee 09:00 hrs. de la mañana Jueves 08 de mayo 31 coffee 09:00 hrs de la mañana Lunes 12 de mayo 23 coffee 10:00 hrs. de la mañana Martes 13 de mayo 23 cpffee 10:00 hrs. de la mañana Miércoles 14 de mayo 30 coffe 09:00 hrs de la mañana jueves 15 de mayo 31 coffee 09:00 hrs de la mañana  $ 2.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496.944 $ 496.944
90101604
Concesionarios de casino de comida24UnidadBotellas de jugo, sabores variados de 1.5 litros similar a watts, para el 07 de mayo  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
90101604
Concesionarios de casino de comida4UnidadBotellas de agua mineral con gas de 1.5 litros, para el 07 de mayo  $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.712 $ 5.712
90101604
Concesionarios de casino de comida250UnidadSopaipillas (NO de coctel) con pebre a las 10 de la mañana en dependencias del Hospital de Purén Lunes 12 de mayo 125 unidades con pebre Martes 13 de mayo 125 unidades con pebre.  $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.250 $ 99.250
Total Neto $ 652.306
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.938
TOTAL OC $ 776.244


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.988.173-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.