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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057390-503-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONV. MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AMBULANCIAS DESDE 1057390-22-LP25/LP-XW68 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057390-22-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE
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R.U.T. |
61.955.100-1 |
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Dirección de Facturación |
ILABACA 752 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
164858,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ILABACA 752 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KAUFMANN S.A - SUC. LOS ANGELES |
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Razón Social |
KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS
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R.U.T. |
92.475.000-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KAUFMANN S.A - SUC. LOS ANGELES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25191513
| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra | 1 | Unidad no definida | CONV. MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AMBULANCIAS | CONV. MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AMBULANCIAS
NRO OT 204972576
AMBULANCIA SAMU LP-XW68 |
$ 867.675,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 867.675
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$ 867.675
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Total Neto
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$ 867.675
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 164.858
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$ 1.032.533
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.