1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
986278-67-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
24-04-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de adquisición e instalación de 25 letreros en trovicel para CFT de la Araucanía, compra ágil: 986278-56-COT23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Unidad de Compras y Contrataciones Públicas |
Razón Social |
CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA |
R.U.T. |
65.148.017-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA |
R.U.T. |
65.148.017-5 |
Dirección de Facturación |
Manuel Antonio Matta 01055 |
Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
90250 |
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Antonio Matta 01055 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
27-04-2023 |
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Proveedor |
ZEPOL GRAFICA |
Razón Social |
ZEPOL GRAFICA SPA
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R.U.T. |
77.741.958-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ZEPOL GRAFICA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 25 | Unidad |
Servicio de adquisición e instalación de 25 letreros en trovicel para CFT de la Araucanía. Revisar Términos de Referencia adjunto. | |
$ 19.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 475.000
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$ 475.000
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Total Neto
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$ 475.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 90.250
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$ 565.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.