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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057489-12588-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA AGIL, LENTE CONTACTO COSMETICO PROGRAMA PACTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
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R.U.T. |
61.608.406-2 |
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Dirección de Facturación |
AV. RANCAGUA 756 / COSTADO SERVICIO DE URGENCIA |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
59953,93 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. RANCAGUA 756 / COSTADO SERVICIO DE URGENCIA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-07-2025 |
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Proveedor |
LENTES CLAUDIO MAIER SpA |
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Razón Social |
LENTES CLAUDIO MAIER SpA
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R.U.T. |
76.409.622-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LENTES CLAUDIO MAIER SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42183009
| Lentes de pruebas de visión oftalmológicas o accesorios | 1 | Unidad | LENTE DE CONTACTO COSMETICO CON PUPILA | Lente de contacto protésico en pupila falsa con iris cosmético de color marrón, debe incluir kit de limpieza anual, revisar datos adjunto donde se encuentra lo solicitado por referente técnico y propuesta.
Adjuntar propuesta técnica - económica, cotiza |
$ 315.547,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 315.547
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$ 315.547
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Total Neto
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$ 315.547
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.954
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$ 375.501
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.