Orden de Compra. Nº3447-1787-SE25 "MEMO N°3409 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA CESFAM DR. HÉCTOR REYNO G"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1787-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°3409 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA CESFAM DR. HÉCTOR REYNO G
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-34-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-001-011 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 1063240
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TOLUCA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA
R.U.T. 76.262.486-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TOLUCA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura3500UnidadBolsas de basura de 50 x 70 cms. Paquete de 10 unidades negrasÍTEM 140 Bolsas de basura de 50 x 70 cms. Paquete de 10 unidades negras $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750.000 $ 1.750.000
10191509
Insecticidas10UnidadInsecticida todo insecto de 360 cc aprox.ÍTEM 208 Insecticida todo insecto de 360 cc aprox. $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo50UnidadMopa repuesto plana con velcro para secado de piso de 60 cms 24”ÍTEM 228 Mopa repuesto plana con velcro para secado de piso de 60 cms 24” $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
47131611
Palas para basura10UnidadPala de PlásticoÍTEM 237 Pala de Plástico $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111703
Toallas de papel400UnidadToallas de papel jumbo de 300 mts.ÍTEM 262 Toallas de papel jumbo de 300 mts. $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560.000 $ 3.560.000
Total Neto $ 5.596.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.063.240
TOTAL OC $ 6.659.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.