Orden de Compra. Nº1250357-16-AG26 "ADQUISICION MATERIALES PARA ARREGLOS DEL PLANTEL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1250357-9-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela de Gendarmería
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1250357-16-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES PARA ARREGLOS DEL PLANTEL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1250357-9-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos becarios - Escuela de Gendarmería
Razón Social Escuela de Gendarmería
R.U.T. 61.004.035-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela de Gendarmería
R.U.T. 61.004.035-7
Dirección de Facturación Artemio Gutierrez N°1153
Comuna Santiago
Impuesto 235442,49
Dirección de Envío de la Factura Artemio Gutierrez N°1153
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BILDER SPA
Razón Social BILDER SPA
R.U.T. 77.681.122-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BILDER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31181509
Equipos de cubrejuntas3UnidadCUBREJUNTA 1M PLATEADO HOLZTEK, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA EN ANEXOS.  $ 9.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.875 $ 28.875
27111806
Gramiles de clavos o de molduras20UnidadMOLDURA 1/4 RONDON MDF 20 MM 2X240 CMS. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN ANEXOS.  $ 3.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.320 $ 66.320
31181509
Equipos de cubrejuntas20UnidadGUARDAPOLVO MDF 12X70 MM X 2.4 M. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN ANEXOS.  $ 4.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.380 $ 92.380
31181509
Equipos de cubrejuntas1UnidadPISTOLA PULVERIZADORA WAGNER CONTROL PRO 130 AIRLESS PROFESIONAL 350W. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ADJUNTOS.  $ 383.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.436 $ 383.436
31181509
Equipos de cubrejuntas40Metro CuadradoSPC PISO VINILICO 4 MM 18.2X152.4 CM 2.5 M2. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ADJUNTOS.  $ 16.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.160 $ 668.160
Total Neto $ 1.239.171
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 235.442
TOTAL OC $ 1.474.613


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.