Orden de Compra. Nº874750-176-SE25 "SERVICIO APOYO PROGRAMA ESTRATEGIAS SALUD BUCAL TENS/TONS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 874750-176-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO APOYO PROGRAMA ESTRATEGIAS SALUD BUCAL TENS/TONS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 874750-19-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Porvenir
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
R.U.T. 61.607.903-4
Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 714 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
R.U.T. 61.607.903-4
Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480
Comuna Porvenir
Impuesto 1722453,74
Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios Generales SGV EIRL
Razón Social SERVICIOS GENERALES SANDRA ADHARA GAETE VARGAS EMP
R.U.T. 76.071.127-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicios Generales SGV EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111604
Personal técnico temporal1MesTENS O TONS PARA APOYO PROGRAMA DENTALSERVICIO DE APOYO PROGRAMA TENS/TONS MES OCTUBRE 2025 $ 1.172.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.172.269 $ 1.172.269
80111604
Personal técnico temporal1MesTENS O TONS PARA APOYO PROGRAMA DENTALSERVICIO DE APOYO PROGRAMA TENS/TONS MES NOVIEMBRE 2025 $ 1.172.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.172.269 $ 1.172.269
80111604
Personal técnico temporal1MesTENS O TONS PARA APOYO PROGRAMA DENTALSERVICIO DE APOYO PROGRAMA TENS/TONS MES JUNIO 2025 $ 1.172.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.172.269 $ 1.172.269
80111604
Personal técnico temporal1MesTENS O TONS PARA APOYO PROGRAMA DENTALSERVICIO DE APOYO PROGRAMA TENS/TONS MES JULIO 2025 $ 1.172.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.172.269 $ 1.172.269
80111604
Personal técnico temporal1MesTENS O TONS PARA APOYO PROGRAMA DENTALSERVICIO DE APOYO PROGRAMA TENS/TONS MES DICIEMBRE 2025 $ 1.172.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.172.269 $ 1.172.269
80111604
Personal técnico temporal1MesTENS O TONS PARA APOYO PROGRAMA DENTALSERVICIO DE APOYO PROGRAMA TENS/TONS MES AGOSTO 2025 $ 1.172.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.172.269 $ 1.172.269
80111604
Personal técnico temporal1MesTENS O TONS PARA APOYO PROGRAMA DENTALSERVICIO DE APOYO PROGRAMA TENS/TONS MES SEPTIEMBRE 2025 $ 1.172.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.172.269 $ 1.172.269
80111604
Personal técnico temporal1MesTENS O TONS PARA APOYO PROGRAMA DENTALSERVICIO DE APOYO PROGRAMA TENS/TONS CORRESPONDIENTE A 22 DIAS DEL MES MES MAYO 2025 $ 859.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 859.663 $ 859.663
Total Neto $ 9.065.546
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.722.454
TOTAL OC $ 10.788.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.