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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5583-4-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Toalla de Papel: 5583-2-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Universidad de Chile - Bienestar del Personal
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R.U.T. |
60.910.022-2 |
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Dirección de Facturación |
Diagonal Paraguay 265, Piso 4, Oficina 403 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
32946 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diagonal Paraguay 265, Piso 4, Oficina 403 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-03-2025 |
| HORARIO DE ENTREGA | Lunes a jueves: 09:00 a 14:00 hrs. y 15:00 a 17:30 hrs. |
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Proveedor |
Emporio House |
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Razón Social |
EMPORIO HOUSE SPA
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R.U.T. |
76.579.616-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Emporio House |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 60 | Unidad |
Tipo: Toalla de Papel, Rollo de 100 metros, que sea Doble Hoja
Cantidad: 60 unidades | |
$ 2.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 173.400
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$ 173.400
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Total Neto
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$ 173.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.946
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$ 206.346
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.