Orden de Compra. Nº2343-62-AG25 "Orden de Compra generada por compra ágil: 2343-56-COT25 / Pedido N°6 / CTF.7 / IDDOC.4146669"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-62-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por compra ágil: 2343-56-COT25 / Pedido N°6 / CTF.7 / IDDOC.4146669
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-001 del sistema presupuesto municipa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 434720
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MERIDA EIRL
Razón Social INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R L
R.U.T. 76.006.304-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MERIDA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura8000UnidadBOLSAS DE POLIETILENO NEGRAS - SELLADO Y CALIDAD GARANTIZADOS - 110 x 120 CM - ESPESOR 80 MICRAS, PARA CARGA PESADA, EXTRA GRUESAS - DOBLADAS EN PAQUETES x 10 UNIDADES. El proveedor deberá cumplir con la cantidad de micrones solicitados en las bases, los que serán medidos a través de un micrómetro a la hora de recepcionar los productos. Se debe presentar muestra con David Silva Contreras, hasta el 27-02-2025 a las 11:00:00, en Bodegas Municipal interior Parque O’Higgins, ingreso por Rondizzoni.  $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.288.000 $ 2.288.000
Total Neto $ 2.288.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 434.720
TOTAL OC $ 2.722.720


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.116.429-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.116.429-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.