Orden de Compra. Nº3682-264-AG25 "MATERIALES ELETRICOS SEMANA SANTA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3682-264-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELETRICOS SEMANA SANTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3771 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna Salamanca
Impuesto 526051,48
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hector
Razón Social HA INGENIERÍA ELÉCTRICA
R.U.T. 76.621.275-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hector
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25173805
Diferenciales20UnidadDIFERENCIAL LEGRAND 2X40A  $ 38.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765.720 $ 765.720
30102904
Postes de madera12UnidadPOSTES DE MADERA 6 METROS   $ 64.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 768.228 $ 768.228
31161610
Pernos de ojo10UnidadPERNO OJO GALVANIZADO 5/8 DE 8 PULGADAS  $ 3.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.960 $ 36.960
31161610
Pernos de ojo10UnidadTUERCA OJO GALVANIZADO 5/8  $ 3.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.410 $ 31.410
31162303
Barras de montaje2UnidadBARRAS COOPER 1.5 MTS CON CONECTOR  $ 4.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.218 $ 8.218
31162904
Grampas de cable metálico10UnidadGRAMPAS DE RETENCION ALUMINIO 35-70MM  $ 5.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.160 $ 59.160
31371002
Lana aisladora25UnidadHUINCHAS AISLADORAS DE GOMA  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.625 $ 54.625
44111902
Tableros electrónicos de copiar y accesorios8UnidadTABLERO PVC 6 CIRCUITOS EMBUTIDOS   $ 9.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.504 $ 76.504
44121612
Cuchillos cartoneros7UnidadCARTONEROS ELECTRICOS   $ 23.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.847 $ 161.847
39121409
Conectores de cables eléctricos220UnidadCONECTOR DENTADO CHINO   $ 1.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.720 $ 390.720
39121409
Conectores de cables eléctricos80UnidadCONECTOR DENTADO MEDIANO   $ 2.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.600 $ 207.600
11121707
Lana de madera10Metro LinealCORDELILLO DELGADO PENDON   $ 5.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.920 $ 50.920
39121204
Cables aéreos60Metro LinealCABLE CONCENTRICO 2X6MM DE COBRE  $ 2.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.780 $ 156.780
Total Neto $ 2.768.692
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 526.051
TOTAL OC $ 3.294.743


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.