Orden de Compra. Nº
2047-68-AG25
"
DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2047-68-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T.
60.511.073-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 128 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T.
60.511.073-8
Dirección de Facturación
Manuel Rodríguez 580
Comuna
Linares
Impuesto
42117,68
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodríguez 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
CALLE LAUTARO 709, LINARESFONO 732239091.
CALLE LAUTARO 709, LINARESFONO 732239091.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BRISSA | VENTAS 9
Razón Social
DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
R.U.T.
76.848.661-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BRISSA | VENTAS 9
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos
18
Botella
DETERGENTE PARA ROPA DE 5 LITROS CADA BOTELLA
$ 1.285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.130
$ 23.130
47131801
Limpiadores de suelos
10
Botella
LIMPIADOR DE PISO LIQUIDOS 5 LITROS CADA BOLETA CONCENTRADO
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
47131818
Limpiadores de aire
10
Unidad
DESINFECTANTE DE AMBIENTE 285 ML, SYSOFORM O SIMILAR
$ 1.972,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.720
$ 19.720
47131806
Barniz o ceras de muebles
40
Unidad
CERA CREMA BRILLINA AMARILLA 340 ML.
$ 1.021,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.840
$ 40.840
47131603
Esponjas
6
Unidad
ESPONJA DE ACERO PARA OLLAS
$ 162,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 972
$ 972
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
LAVALOZAS 5 LITROS
$ 1.285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.850
$ 12.850
47131805
Limpiadores de uso general
5
Unidad
LIMPIADOR CREMA 750 GM. EXCELL O SIMILAR
$ 1.219,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.095
$ 6.095
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Unidad
cloro GEL 1 litro
$ 852,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.560
$ 25.560
47131603
Esponjas
3
Pack
PAÑO ESPONJA SPONGI 6 UNIDADES COLORES
$ 1.551,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.653
$ 4.653
47131603
Esponjas
5
Pack
ESPONJAS MULTIUSO CLASICA DE 4 UNIDADES
$ 532,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.660
$ 2.660
47131609
Magos para escobas o traperos
3
Pack
TRAPEROS DOBLE OJAL 50 CM. PACK 12 UNIDADES
$ 6.144,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.432
$ 18.432
12141909
Fósforo P
4
Pack
FORFOROS PACK DE 10 CAJITAS, 40 PALITOS
$ 440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.760
$ 1.760
14111703
Toallas de papel
20
Rollo
PAPEL ABSORBENTE 2 ROLLO 250 MT.
$ 2.662,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.240
$ 53.240
Total Neto
$ 221.672
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.118
TOTAL OC
$ 263.790
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.