Orden de Compra. Nº2047-68-AG25 "DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2047-68-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 60.511.073-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 128 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 60.511.073-8
Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 580
Comuna Linares
Impuesto 42117,68
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CALLE LAUTARO 709, LINARESFONO 732239091.CALLE  LAUTARO 709, LINARESFONO 732239091.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRISSA | VENTAS 9
Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
R.U.T. 76.848.661-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRISSA | VENTAS 9
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos18BotellaDETERGENTE PARA ROPA DE 5 LITROS CADA BOTELLA  $ 1.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.130 $ 23.130
47131801
Limpiadores de suelos10BotellaLIMPIADOR DE PISO LIQUIDOS 5 LITROS CADA BOLETA CONCENTRADO  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
47131818
Limpiadores de aire10UnidadDESINFECTANTE DE AMBIENTE 285 ML, SYSOFORM O SIMILAR  $ 1.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.720 $ 19.720
47131806
Barniz o ceras de muebles40UnidadCERA CREMA BRILLINA AMARILLA 340 ML.  $ 1.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.840 $ 40.840
47131603
Esponjas6UnidadESPONJA DE ACERO PARA OLLAS  $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 972 $ 972
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLAVALOZAS 5 LITROS  $ 1.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.850 $ 12.850
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadLIMPIADOR CREMA 750 GM. EXCELL O SIMILAR  $ 1.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.095 $ 6.095
47131803
Desinfectantes domésticos30Unidadcloro GEL 1 litro  $ 852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.560 $ 25.560
47131603
Esponjas3PackPAÑO ESPONJA SPONGI 6 UNIDADES COLORES  $ 1.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.653 $ 4.653
47131603
Esponjas5PackESPONJAS MULTIUSO CLASICA DE 4 UNIDADES  $ 532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.660 $ 2.660
47131609
Magos para escobas o traperos3PackTRAPEROS DOBLE OJAL 50 CM. PACK 12 UNIDADES  $ 6.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.432 $ 18.432
12141909
Fósforo P4PackFORFOROS PACK DE 10 CAJITAS, 40 PALITOS  $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760
14111703
Toallas de papel20RolloPAPEL ABSORBENTE 2 ROLLO 250 MT.  $ 2.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.240 $ 53.240
Total Neto $ 221.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.118
TOTAL OC $ 263.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.