|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5124-409-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Cholguan y diluyente Esc. CRSH |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
|
|
R.U.T. |
69.091.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
|
|
R.U.T. |
69.091.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n |
|
Comuna |
Litueche
|
|
Impuesto |
34816,55 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FERREMEL |
|
Razón Social |
COMERCIAL FERREMEL SPA
|
|
R.U.T. |
76.834.971-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FERREMEL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211604
| Diluyentes para pinturas | 5 | Litro | Diluyente | |
$ 2.033,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.165
|
$ 10.165
|
11121610
| Maderas duras | 20 | Plancha | Plancha de cholguán 2.5mm, 1220 x 1720 mm | |
$ 8.654,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 173.080
|
$ 173.080
|
|
|
Total Neto
|
$ 183.245
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 34.817
|
|
$ 218.062
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.