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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
527113-10-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 527113-11-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
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R.U.T. |
60.109.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Merced Nº 480 piso 5º |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
122740 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Merced Nº 480 piso 5º |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PUBLICIDAD EXTERIOR SPA |
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Razón Social |
PUBLICIDAD EXTERIOR SPA
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R.U.T. |
76.464.481-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PUBLICIDAD EXTERIOR SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121505
| Impresión promocional o publicitaria | 34 | Unidad | Se requiere la adquisición y distribución de:
34 (treinta y cuatro) pendones.
Tipo de pendón: X Pro
Formato: 80 x 180 cm.
Impresión: tela PVC
4/0 color 1.440 dpi
Incluye base trípode, ojetillos y bolso para almacenamiento y transporte.
Se requiere LEER TTR ADJUNTOS E INCLUIR A SU PROPUESTA ANEXO N°1 FICHA PROPONENTE COMPLETADA de lo contrario no será evaluado. | |
$ 19.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 646.000
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$ 646.000
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Total Neto
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$ 646.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 122.740
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$ 768.740
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.