|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057431-5692-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DESDE OC 2157-75-LQ25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2157-75-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
|
|
R.U.T. |
61.602.295-4 |
|
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
29260 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MADEGOM SpA |
|
Razón Social |
MADEGOM SPA
|
|
R.U.T. |
84.609.600-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MADEGOM SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42131612
| Batas de aislamiento o cobertura para el personal | 10 | Pack | SET DE ROPA P/CIRUGIA ARTROSCOPICA DE RODILLA
| |
$ 15.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 154.000
|
$ 154.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 154.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 29.260
|
|
$ 183.260
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.