Orden de Compra. Nº
3268-409-AG25
"
400 413 GU 072-2025 DA. ADQ. MATERIALES DE FERRETERÍA, PROVIENE DESDE: 3268-389-COT25.
"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3268-409-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
400 413 GU 072-2025 DA. ADQ. MATERIALES DE FERRETERÍA, PROVIENE DESDE: 3268-389-COT25.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IVª Brigada Aérea
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011507012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Facturación
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
476140
Dirección de Envío de la Factura
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Benito Nicolas Marsan Lagunas
Razón Social
BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
R.U.T.
15.905.508-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Benito Nicolas Marsan Lagunas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211508
Pinturas acrílicas
5
Galón
PINTURA EPÓXICA COLOR AZUL (REFERENCIA PREPARACIÓN SIPA CODIGO 5007).
PINTURA EPÓXICA COLOR AZUL (REFERENCIA PREPARACIÓN SIPA CODIGO 5007).
$ 80.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.000
$ 400.000
31211508
Pinturas acrílicas
5
Galón
PINTURA EPÓXICA COLOR ROJA (REFERENCIA PREPARACIÓN SIPA CODIGO 5007).
PINTURA EPÓXICA COLOR ROJA (REFERENCIA PREPARACIÓN SIPA CODIGO 5007).
$ 80.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.000
$ 400.000
31211508
Pinturas acrílicas
5
Galón
PINTURA EPÓXICA COLOR BLANCO (REFERENCIA PREPARACIÓN SIPA CODIGO 5007).
PINTURA EPÓXICA COLOR BLANCO (REFERENCIA PREPARACIÓN SIPA CODIGO 5007).
$ 80.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.000
$ 400.000
12161603
Catalizadores hechos a la orden
10
Unidad
CATALIZADOR R-922 SIPA ENVASE 1/4 GL.
CATALIZADOR R-922 SIPA ENVASE 1/4 GL.
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450.000
$ 450.000
12141710
Cobalto Co
12
Unidad
ACELERANTE A (COBALTO) ENVASE DE 1 KG.
ACELERANTE A (COBALTO) ENVASE DE 1 KG.
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
13111037
Resina compuesta
4
Unidad
RESINA POLIESTER PALATAL P4 CON CATALIZADOR Y DOSIFICADOR ENVASE 5 KG.
RESINA POLIESTER PALATAL P4 CON CATALIZADOR Y DOSIFICADOR ENVASE 5 KG.
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
13111204
Películas de acrílico
4
Unidad
HARDTOP AX MCI BASE 3 C/A EN FORMATO DE ENVASE DE 5 LTS.
HARDTOP AX MCI BASE 3 C/A EN FORMATO DE ENVASE DE 5 LTS.
$ 65.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 260.000
$ 260.000
31201605
Masillas
4
Unidad
MASILLA EPOXICA/MARINA AX 1/4 STIERL (COMPONENTE A).
MASILLA EPOXICA/MARINA AX 1/4 STIERL (COMPONENTE A).
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
31201605
Masillas
4
Unidad
MASILLA EPOXICA/MARINA BX 1/4 STIERL (COMPONENTE B).
MASILLA EPOXICA/MARINA BX 1/4 STIERL (COMPONENTE B).
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
13111202
Películas de poliuretano
20
Unidad
ESPUMA POLIURETANO EN TUBO DE 750 ML, CON BOQUILLA.
ESPUMA POLIURETANO EN TUBO DE 750 ML, CON BOQUILLA.
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 160.000
31201616
Adhesivos líquidos
20
Unidad
ADHESIVO MULTIUSOS Y SELLADOR ELÁSTICO DE 300 ML, COLOR BLANCO.
ADHESIVO MULTIUSOS Y SELLADOR ELÁSTICO DE 300 ML, COLOR BLANCO.
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
31211604
Diluyentes para pinturas
10
Litro
DILUYENTE POLIURETANO EN FORMATO DE ENVASE DE 1 LT.
DILUYENTE POLIURETANO EN FORMATO DE ENVASE DE 1 LT.
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
Total Neto
$ 2.506.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 476.140
TOTAL OC
$ 2.982.140
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
5.579.314-K
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.