Orden de Compra. Nº652-229-AG25 "Insumos de aseo, a compra ágil: 652-158-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 652-229-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos de aseo, a compra ágil: 652-158-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ARAUCO
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3760 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Facturación Carrera N°302
Comuna Lebu
Impuesto 26563,9
Dirección de Envío de la Factura Carrera N°302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRILLEZA SPA
Razón Social COMERCIAL BRILLEZA SPA
R.U.T. 77.801.641-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRILLEZA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos1BidónE016-048Cloro bidón de 20 litros $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131615
Escobillones3UnidadE016-045Escobillón multiuso $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.170 $ 7.170
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos6UnidadE016-035Cera liquida incolora $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.140 $ 16.140
47131618
Mopas húmedas10UnidadE016-131Trapero doble c/hojal $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111703
Toallas de papel10UnidadE016-127Toalla de papel jumbo $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
47121701
Bolsas de basura30PaqueteE016-018Bolsa de basura 70x90 cm de 10unidades por paquete $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
47131618
Mopas húmedas20PaqueteE016-133Trapero humedo desinfectante desechable $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
Total Neto $ 139.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.564
TOTAL OC $ 166.374


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.