Orden de Compra. Nº4130-25-AG25 "22.04.007 "Materiales y utiles de aseo" y 22.04.999 "Otros materiales de uso o consumo", docencia"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4130-25-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 22.04.007 "Materiales y utiles de aseo" y 22.04.999 "Otros materiales de uso o consumo", docencia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.020-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.020-6
Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623
Comuna La Reina
Impuesto 13914,65
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Lagos SPA
Razón Social COMERCIAL LAGOS SPA
R.U.T. 77.319.828-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Lagos SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico6UnidadBolsa Basura 90x120 extra resistente  $ 2.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.794 $ 13.794
47131801
Limpiadores de suelos10UnidadLimpiapisos Lavanda Excell 900 CC  $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980
47131611
Palas para basura3UnidadPala De Aseo Multiuso   $ 1.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.591 $ 3.591
24111503
Bolsas de plástico6UnidadBolsa Basura 50x70 extra resistente  $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.588 $ 3.588
47131502
Paños de limpieza10UnidadPaño microfibra 35x35 cm  $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.970 $ 6.970
26111702
Pilas alcalinas2UnidadPila Alcalina Duracell Aaa Tira 12 Unidades  $ 8.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.536 $ 16.536
26111702
Pilas alcalinas2UnidadPack 12 Pilas Duracell AA Alcalina Tira  $ 8.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.776 $ 16.776
Total Neto $ 73.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.915
TOTAL OC $ 87.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.