Orden de Compra. Nº3447-1671-SE25 "Servicios de Producción de Eventos DESDE ID 3447-22-LR25; para Actividad "Entrega y Bendición de Camionetas de Seguridad Ciudadana, Alto Hospicio 2025""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1671-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicios de Producción de Eventos DESDE ID 3447-22-LR25; para Actividad "Entrega y Bendición de Camionetas de Seguridad Ciudadana, Alto Hospicio 2025"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-22-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.011; 215.22.09.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Iquique
Impuesto 301264
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor grupo vigor spa
Razón Social GRUPO VIGOR SPA
R.U.T. 77.508.045-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal grupo vigor spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadITEM A.7 ANIMADOR EVENTO MEDIA JORNADA. Persona 4 hrs GRUPO A: PRESTACIÓN DE SERVICIOS $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
80141607
Producción de eventos216Metro CuadradoITEM B.1 ENCARPADO TELA – ESTRUCTURA FIERRO COLOR A ELECCIÓN GRUPO B: PRODUCCIÓN DE EVENTOS $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425.600 $ 1.425.600
Total Neto $ 1.585.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 301.264
TOTAL OC $ 1.886.864


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.