Orden de Compra. Nº3888-222-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3888-179-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3888-222-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3888-179-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007003 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Puaucho San Juan de la Costa Avenida Nueva Norte Sur SN a 34 km aprox. de Osorno por ruta U-400
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 273590,31
Dirección de Envío de la Factura Puaucho San Juan de la Costa Avenida Nueva Norte Sur SN a 34 km aprox. de Osorno por ruta U-400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBERTAD SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS LIBERTAD SPA
R.U.T. 77.203.369-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBERTAD SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101618
ampolletas de neón1UnidadMateriales electricos casas siniestradas segun documento adjunto   $ 1.439.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.439.949 $ 1.439.949
Total Neto $ 1.439.949
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 273.590
TOTAL OC $ 1.713.539


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.