Orden de Compra. Nº2454-57-AG25 "SP 045. LICEO JUAN ANTONIO RÍOS: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS, ACCIÓN PME 2025 - CTA. BANCARIA Nº 9583262 SEP. O/C INT. 045"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2454-57-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra SP 045. LICEO JUAN ANTONIO RÍOS: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS, ACCIÓN PME 2025 - CTA. BANCARIA Nº 9583262 SEP. O/C INT. 045
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
Comuna Quinta Normal
Impuesto 169753,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ´´ marod ´´
Razón Social MARISOL FLORES RIVERA
R.U.T. 7.439.978-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ´´ marod ´´
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161608
Pelotas de voleibol10UnidadBALÓN DE VOLEIBOL MOLTEN 1500 O EQUIVALENTE  $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.900 $ 149.900
49161608
Pelotas de voleibol5UnidadBALÓN DE VOLEIBOL MIKASA V330W O EQUIVALENTE  $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.950 $ 124.950
49221501
Marcadores deportivos1UnidadMARCADOR DE PUNTOS  $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990
41122411
Cronómetros o relojes de laboratorio1UnidadCRONÓMETRO DE PARED PARA CROSSFIT  $ 64.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.990 $ 64.990
42251608
Bandas para ejercicios de resistencia, masilla o tubos para rehabilitación o terapia5UnidadBANDA DE SUSPENSIÓN TRX PARA CROSSFIT  $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.950 $ 44.950
49211805
Cuerdas3UnidadCUERDA CROSSFIT  $ 27.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.910 $ 83.910
49161505
Balones de fútbol10UnidadBALÓN FUTSAL MITRE METEOR O EQUIVALENTE  $ 18.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.900 $ 184.900
49161505
Balones de fútbol5UnidadBALÓN FÚTBOL MITRE IMPEL MAX O EQUIVALENTE  $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.950 $ 69.950
49201515
Equipo de step aerobic10UnidadCAJÓN DE STEP  $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.900 $ 159.900
Total Neto $ 893.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 169.754
TOTAL OC $ 1.063.194


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.797.573-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.439.978-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 7.439.978-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 7.439.978-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.