Orden de Compra. Nº
2454-57-AG25
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SP 045. LICEO JUAN ANTONIO RÍOS: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS, ACCIÓN PME 2025 - CTA. BANCARIA Nº 9583262 SEP. O/C INT. 045
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2454-57-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
SP 045. LICEO JUAN ANTONIO RÍOS: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS, ACCIÓN PME 2025 - CTA. BANCARIA Nº 9583262 SEP. O/C INT. 045
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T.
69.071.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T.
69.071.000-5
Dirección de Facturación
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
Comuna
Quinta Normal
Impuesto
169753,6
Dirección de Envío de la Factura
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
´´ marod ´´
Razón Social
MARISOL FLORES RIVERA
R.U.T.
7.439.978-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
´´ marod ´´
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49161608
Pelotas de voleibol
10
Unidad
BALÓN DE VOLEIBOL MOLTEN 1500 O EQUIVALENTE
$ 14.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 149.900
$ 149.900
49161608
Pelotas de voleibol
5
Unidad
BALÓN DE VOLEIBOL MIKASA V330W O EQUIVALENTE
$ 24.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.950
$ 124.950
49221501
Marcadores deportivos
1
Unidad
MARCADOR DE PUNTOS
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.990
$ 9.990
41122411
Cronómetros o relojes de laboratorio
1
Unidad
CRONÓMETRO DE PARED PARA CROSSFIT
$ 64.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.990
$ 64.990
42251608
Bandas para ejercicios de resistencia, masilla o tubos para rehabilitación o terapia
5
Unidad
BANDA DE SUSPENSIÓN TRX PARA CROSSFIT
$ 8.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.950
$ 44.950
49211805
Cuerdas
3
Unidad
CUERDA CROSSFIT
$ 27.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.910
$ 83.910
49161505
Balones de fútbol
10
Unidad
BALÓN FUTSAL MITRE METEOR O EQUIVALENTE
$ 18.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 184.900
$ 184.900
49161505
Balones de fútbol
5
Unidad
BALÓN FÚTBOL MITRE IMPEL MAX O EQUIVALENTE
$ 13.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.950
$ 69.950
49201515
Equipo de step aerobic
10
Unidad
CAJÓN DE STEP
$ 15.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.900
$ 159.900
Total Neto
$ 893.440
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 169.754
TOTAL OC
$ 1.063.194
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
6.797.573-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
7.439.978-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
7.439.978-9
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
7.439.978-9
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.