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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2582-3734-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC DESDE 2582-37-LQ23 OT 107 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2582-37-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECPLAN |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
172900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Marketing Directo Limitada |
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Razón Social |
DIVISION MARKETING DIRECTO LIMITADA
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R.U.T. |
76.157.827-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Marketing Directo Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 13000 | Unidad no definida | Trípticos papel couché 170 grs, 11x21,5 cm.
OT 107 PRE OBLIGADO 232 "Prog Palacio Cousiño" | SERVICIO DE IMPRESIÓN OFFSET |
$ 70,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 910.000
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$ 910.000
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Total Neto
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$ 910.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 172.900
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$ 1.082.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.