Orden de Compra. Nº
3820-304-AG25
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compra de material senda
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3820-304-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
compra de material senda
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T.
69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152241 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T.
69.051.000-6
Dirección de Facturación
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna
Santa María
Impuesto
5903,3
Dirección de Envío de la Factura
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS LIMITADA
R.U.T.
76.079.791-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
12
Unidad
plumón negro permanente
plumón negro permanente
$ 245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
12
Unidad
plumón rojo permanente
plumón rojo permanente
$ 245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
12
Unidad
goma de borrar miga
goma de borrar miga
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.560
$ 1.560
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
24
Unidad
lápiz grafito
lápiz grafito
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.440
$ 1.440
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
24
Unidad
nota adhesiva
nota adhesiva
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
1
Unidad
pistola de silicona
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.490
$ 2.490
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
5
Unidad
pegamento en barra.
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.750
$ 2.750
14121503
Cartulina
5
Unidad
sobre de cartulinas de colores.
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.950
$ 5.950
30161502
Papeles pintados
20
Unidad
papel Aconcagua
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
Total Neto
$ 31.070
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.903
TOTAL OC
$ 36.973
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.