Orden de Compra. Nº3820-304-AG25 "compra de material senda "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3820-304-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra compra de material senda
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152241 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 5903,3
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS LIMITADA
R.U.T. 76.079.791-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
Pizarras para plumón y accesorios12Unidadplumón negro permanenteplumón negro permanente $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
44111905
Pizarras para plumón y accesorios12Unidadplumón rojo permanente plumón rojo permanente $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
44111905
Pizarras para plumón y accesorios12Unidadgoma de borrar miga goma de borrar miga $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
44111905
Pizarras para plumón y accesorios24Unidadlápiz grafitolápiz grafito $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
44111905
Pizarras para plumón y accesorios24Unidadnota adhesiva nota adhesiva $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
44111905
Pizarras para plumón y accesorios1Unidadpistola de silicona  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490 $ 2.490
60105704
Barras de pegamento libres de ácido5Unidadpegamento en barra.   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
14121503
Cartulina5Unidadsobre de cartulinas de colores.   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
30161502
Papeles pintados20Unidadpapel Aconcagua  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
Total Neto $ 31.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.903
TOTAL OC $ 36.973


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.