Orden de Compra. Nº3542-3300-SE25 "ORDEN DE COMPRA DE LICIT 702988-7-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-3300-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DE LICIT 702988-7-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación O´Higgins 0140
Comuna *
Impuesto 23787,81
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bolt Chile Ltda
Razón Social SEBASTIAN PRADO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.085.387-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bolt Chile Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos3UnidadWD40 191 MLWD40 191 ML $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.520 $ 17.520
15121802
Lubricantes anticorrosivos2UnidadLIMPIA CONTACTO ELECTRICOLIMPIA CONTACTO ELECTRICO $ 7.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.700 $ 15.700
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado100UnidadAMARRAS PLASTICAS 3,6X140AMARRAS PLASTICAS 3,6X140 $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
31201601
Adhesivos químicos1UnidadSILICONA ALTA TEMPERATRA 450 ROJOSILICONA ALTA TEMPERATRA 450 ROJO $ 14.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.330 $ 14.330
31201601
Adhesivos químicos1UnidadTRABAPERNO T/MEDIO LOCTITE 242TRABAPERNO T/MEDIO LOCTITE 242 $ 35.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.334 $ 35.334
31211901
Paños para herramientas11kilogramoKG PAÑOS MECANICOKG PAÑOS MECANICO $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.117 $ 29.117
47121802
Removedores1UnidadJABON FAST ORANGE 220 MLJABON FAST ORANGE 220 ML $ 6.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.898 $ 6.898
Total Neto $ 125.199
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.788
TOTAL OC $ 148.987


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.