Orden de Compra. Nº889473-2474-AG25 "SC 6359 - Adquisición de Galvanos - CDP 5946"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 889473-2474-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra SC 6359 - Adquisición de Galvanos - CDP 5946
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
R.U.T. 61.980.530-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
R.U.T. 61.980.530-5
Dirección de Facturación Mujica 370
Comuna Rancagua
Impuesto 120175
Dirección de Envío de la Factura Mujica 370
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DAMM SpA
Razón Social COMPRA VENTA Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DEPORTIVOS SPA
R.U.T. 77.735.942-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DAMM SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos1GlobalSe requieren 55 galvanos de premiación, de acuerdo a detalle adjunto. Debe adjuntar cotización detallando lo ofertado deben venir con fotografías reales de los productos ofertados, IVA y envío incluido, documentos obligatorio y excluyenteNº P001121/2025 $ 632.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 632.500 $ 632.500
Total Neto $ 632.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.175
TOTAL OC $ 752.675


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.