Orden de Compra. Nº1057370-2377-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057370-16-LP24/ GASFITERIA"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057370-2377-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057370-16-LP24/ GASFITERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
R.U.T. 61.602.040-4
Dirección de Unidad de Compra José Antonio Salinas Nº 2.500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1321
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
R.U.T. 61.602.040-4
Dirección de Facturación José Antonio Salinas Nº 2.500
Comuna Putaendo
Impuesto 84854,38
Dirección de Envío de la Factura José Antonio Salinas Nº 2.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.
Razón Social HERRAMIENTAS INTEGRALES LIMITADA
R.U.T. 76.325.067-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201615
Activadores del adhesivo10UnidadAdhesivo Humedad para PVC 240 ccAdhesivo Humedad para PVC 240 cc $ 6.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.950 $ 67.950
40141716
Sifones en P6UnidadSifón lavaplatos salida curva estándar, salida 40 mm.Sifón lavaplatos salida curva estándar, salida 40 mm. $ 8.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.218 $ 52.218
42151805
Discos de acabado o pulido10UnidadLija metal grano N° 100.Lija metal grano N° 100. $ 1.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.110 $ 12.110
31231308
Tubería de bronce40UnidadBushing de bronce HE/HI 1/2" X 3/8".Bushing de bronce HE/HI 1/2" X 3/8". $ 4.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.240 $ 166.240
31201603
Gomas1UnidadRegatón escalera de goma 4 unidades.Regatón escalera de goma 4 unidades. $ 20.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.828 $ 20.828
23171509
Soldadura4kilogramoSoldadura estaño 50%. 1 kilo carrete.Soldadura estaño 50%. 1 kilo carrete. $ 23.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.748 $ 95.748
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica4kilogramoSoda cautica bolsa.Soda cautica bolsa. $ 7.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.508 $ 31.508
Total Neto $ 446.602
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.854
TOTAL OC $ 531.456


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.