Orden de Compra. Nº
2736-378-AG24
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Yeso, Arcilla y Otros
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2736-378-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Yeso, Arcilla y Otros
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T.
69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T.
69.180.100-4
Dirección de Facturación
Pedro Aguirre Cerda Nº 509
Comuna
Angol
Impuesto
71848,88
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Aguirre Cerda Nº 509
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARTILU
Razón Social
ELIPAM SPA
R.U.T.
77.800.251-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MARTILU
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42311503
Rodillos de vendas
30
Unidad
Rollo Vendas de Yeso. Según Foto (Referencia) y Medidas Adjuntas. Se Adjudicara por el Total, Dentro del Plazo de Entrega y presupuesto.
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
23161602
Arcillas de fundición
30
Unidad
Arcilla para Moldear. Según Foto (Referencia) y Medidas Adjuntas. Se Adjudicara por el Total, Dentro del Plazo de Entrega y presupuesto.
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.000
$ 108.000
11101506
Yeso
15
Unidad
Yeso para Construcción Bolsa de Kilo. Según Foto (Referencia) y Medidas Adjuntas. Se Adjudicara por el Total, Dentro del Plazo de Entrega y presupuesto.
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
31201602
Pastas
4
Unidad
Pasta Muro Interior de Kilo. Según Foto (Referencia) y Medidas Adjuntas. Se Adjudicara por el Total, Dentro del Plazo de Entrega y presupuesto.
$ 3.608,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.432
$ 14.432
31211508
Pinturas acrílicas
10
Unidad
Pintura Acrílica. Según Foto (Referencia) y Medidas Adjuntas. Se Adjudicara por el Total, Dentro del Plazo de Entrega y presupuesto.
$ 5.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.200
$ 52.200
31191501
Papeles de lija
15
Unidad
Lija Fina. Según Foto (Referencia) y Medidas Adjuntas. Se Adjudicara por el Total, Dentro del Plazo de Entrega y presupuesto.
$ 542,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.130
$ 8.130
60121236
Pinceles
10
Unidad
Pinceles para Pintura Acrílica. Según Foto (Referencia) y Medidas Adjuntas. Se Adjudicara por el Total, Dentro del Plazo de Entrega y presupuesto.
$ 5.418,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.180
$ 54.180
31191504
Telas abrasivas
15
Metro Lineal
Tela para Vestuario. Según Foto (Referencia) y Medidas Adjuntas. Se Adjudicara por el Total, Dentro del Plazo de Entrega y presupuesto.
$ 4.014,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.210
$ 60.210
Total Neto
$ 378.152
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 71.849
TOTAL OC
$ 450.001
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
8.172.307-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.800.251-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
8.089.509-7
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.