Orden de Compra. Nº2736-378-AG24 "Yeso, Arcilla y Otros "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2736-378-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Yeso, Arcilla y Otros
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509
Comuna Angol
Impuesto 71848,88
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARTILU
Razón Social ELIPAM SPA
R.U.T. 77.800.251-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARTILU
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311503
Rodillos de vendas30UnidadRollo Vendas de Yeso. Según Foto (Referencia) y Medidas Adjuntas. Se Adjudicara por el Total, Dentro del Plazo de Entrega y presupuesto.  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
23161602
Arcillas de fundición30UnidadArcilla para Moldear. Según Foto (Referencia) y Medidas Adjuntas. Se Adjudicara por el Total, Dentro del Plazo de Entrega y presupuesto.  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
11101506
Yeso15UnidadYeso para Construcción Bolsa de Kilo. Según Foto (Referencia) y Medidas Adjuntas. Se Adjudicara por el Total, Dentro del Plazo de Entrega y presupuesto.  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
31201602
Pastas4UnidadPasta Muro Interior de Kilo. Según Foto (Referencia) y Medidas Adjuntas. Se Adjudicara por el Total, Dentro del Plazo de Entrega y presupuesto.  $ 3.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.432 $ 14.432
31211508
Pinturas acrílicas10UnidadPintura Acrílica. Según Foto (Referencia) y Medidas Adjuntas. Se Adjudicara por el Total, Dentro del Plazo de Entrega y presupuesto.  $ 5.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.200 $ 52.200
31191501
Papeles de lija15UnidadLija Fina. Según Foto (Referencia) y Medidas Adjuntas. Se Adjudicara por el Total, Dentro del Plazo de Entrega y presupuesto.  $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.130 $ 8.130
60121236
Pinceles10UnidadPinceles para Pintura Acrílica. Según Foto (Referencia) y Medidas Adjuntas. Se Adjudicara por el Total, Dentro del Plazo de Entrega y presupuesto.  $ 5.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.180 $ 54.180
31191504
Telas abrasivas15Metro LinealTela para Vestuario. Según Foto (Referencia) y Medidas Adjuntas. Se Adjudicara por el Total, Dentro del Plazo de Entrega y presupuesto.  $ 4.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.210 $ 60.210
Total Neto $ 378.152
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.849
TOTAL OC $ 450.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.172.307-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.800.251-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 8.089.509-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.