Orden de Compra. Nº1691-3478-SE24 "CAGM/jfsa - SOL. DE COMPRA URGENTE N°41 HOSPITALIZACION DOMICILIARIA - OC 101232"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1691-3478-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2024
Nombre de la Orden de Compra CAGM/jfsa - SOL. DE COMPRA URGENTE N°41 HOSPITALIZACION DOMICILIARIA - OC 101232
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Hospital Regional Coyhaique
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra Recta Foitzick KM 5 camino a Balmaceda, de 09:00 a 12:00 ó de 15:00 a 16:00, Bodegas del HRC.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14435
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
Comuna Coyhaique
Impuesto 164843,05
Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ECOMPANY
Razón Social ECOMPANY SPA
R.U.T. 77.250.065-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ECOMPANY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121503
Maletas individuales4UnidadMALETIN ASISTENCIA DOMICILIARIA NIGHTINGCARE'S MALETIN ASISTENCIA DOMICILIARIA NIGHTINGCARE'S $ 72.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.072 $ 289.072
53121503
Maletas individuales4UnidadURB&GO MALETIN MEDICO GRAN CAPACIDAD GRIS/LIMAURB&GO MALETIN MEDICO GRAN CAPACIDAD GRIS/LIMA $ 130.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.008 $ 521.008
Total Neto $ 810.080
Descuento $ 0
Cargos $ 57.515
IVA  19  % $ 164.843
TOTAL OC $ 1.032.438


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.