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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2366-809-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ESPEJOS CON LAMINA PROTECTORA E INSTALACION, MEMO N°890, RVZ, ID compra ágil: 2366-662-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Facturación |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
282150 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
José Salgado |
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Razón Social |
JOSÉ EDUARDO SALGADO MANSILLA
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R.U.T. |
13.146.771-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
José Salgado |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121602
| Espejos o paneles acrílicos transparentes | 9 | Unidad | Espejos con lamina protectora transparente adhesiva. debe incluir traslado e instalación en superficie de concreto bruto. 9 planchas de 100 cm x 200 cm | Espejos con lamina protectora transparente adhesiva. debe incluir traslado e instalación en superficie de concreto bruto. 9 planchas de 100 cm x 200 cm |
$ 165.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.485.000
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$ 1.485.000
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Total Neto
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$ 1.485.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 282.150
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$ 1.767.150
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.