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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1183926-85-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1183926-81-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN D
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R.U.T. |
65.199.122-6 |
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Dirección de Facturación |
Jose Miguel Carrera 1051 |
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Comuna |
San Vicente de Tagua Tagua
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Impuesto |
72922 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jose Miguel Carrera 1051 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Progama SPA |
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Razón Social |
Progama SPA
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R.U.T. |
76.669.455-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Progama SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121603
| Mochilas | 25 | Unidad | Mochilas con logo para notebooks de acuerdo con especificaciones técnicas
AÑADIR CÓDIGO A FACTURA:
CCE-25-01-06-0009 SENCE | AÑADIR CÓDIGO A FACTURA:
CCE-25-01-06-0009 SENCE |
$ 15.352,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 383.800
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$ 383.800
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Total Neto
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$ 383.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 72.922
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$ 456.722
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.